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醫院召開內部審計協調會

發布時間: 2020-08-25 本文來源: 審計部 作者: 郭云雷

8月25日,在醫院審計部的組織下,成醫附院內部審計協調會在行政樓三樓會議室召開,就醫院內控制度有效性及收支情況真實性進行了交流財務部、裝備部、醫保部及外聘事務所參加了會議。

會上,各部門分別就匯總數據進行現場核對,查找口徑差異,改進填報工作,進一步夯實了數據基礎;各部門就采購依據、耗材出入庫憑證及驗收標準等環節開展梳理,做到責任到人、任務到部門,壓實了各方責任;要求審計部強化對醫院經濟事項合法合規性的事前、事中和事后監督,財務部應加強非現場數據審核,通力協作,有效防控內部風險。

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